bet36体育在线_bet36体育投注-备用网址

图片
2024年度 张掖市卫生健康委员会(汇总)部门决算
索引号
620700066/2025-00043
文号
关键词
发布机构
市卫生健康委
公开形式
责任部门
生成日期
2025-09-05 10:58:39
是否有效

??

?

第一部分??部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分??2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分??2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分??预算绩效情况说明

第五部分??名词解释


第一部分?部门概况

一、部门职责

要职责是贯彻落实党和国家及省、市卫生健康法律法规和方针政策,依法制定卫生健康工作有关标准和技术规范。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。协调推进深化全市医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施和建议。制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施

二、机构设置

本年决算公开包括6个单位,分别是张掖市卫生健康委员会本级及所属单位汇总:

1.张掖市卫生健康委员会本级内设(挂靠)机构分公务员、参公、事业三种类型,内设办公室、规划财务科、医政医管科、疾病预防控制和应急科、基层卫生科、妇幼和人口监测科、干部保健和老龄健康科、法制监督和健康权益科等机关科室9个;委属市红十字会、市计划生育协会、市爱国卫生运动委员会办公室、市地方病防治领导小组办公室参公单位4个;委属市防控办;委属市卫生健康综合服务中心、卫生健康信息中心2个事业单位

2.张掖市疾病预防控制中心。是财政全额拨款的一类公益性事业单位,承担全市急慢性传染病、地方病、职业病、慢性非传染性疾病、寄生虫等疾病及病媒生物的预防控制,实施儿童免疫规划策略,参与突发公共卫生事件应急处置,开展食品安全风险、生活饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、公共场所卫生、环境卫生、放射安全防护等公共卫生监测,卫生检验以及健康危害因素干预和控制,负责全市疾病预防控制健康教育、科研培训、业务技术指导和信息管理等工作。

3.张掖市妇幼保健院。为财政全额拨款一类公益事业单位,承担全市妇幼健康公共卫生和基本医疗服务,对甘州城区市管5所托幼机构进行常规管理并开展以下妇幼健康主要项目:一是重大公共卫生艾滋病防治项目。开展业务培训、项目组织管理与监督指导,开展健康教育,提供艾滋防治及乙肝母婴传播服务咨询指导,提供筛查及确诊化验检测、干预治疗、随访转介等综合服务,提供干预治疗药品、新生儿乙肝免疫球蛋白、防护用品及相关物资申领配发管理等工作领域。二是妇幼卫生监测项目。开展项目组织管理与监督指导、人员培训、质量控制等工作。三是两癌筛查项目。承担全市农村适龄妇女宫颈癌、乳腺癌的筛查管理工作。四是新生儿多种遗传代谢病筛查项目:开展专业技术人员培训、项目组织管理、宣传培训、血片转运、咨询随访、督导检查及报告单邮寄、可疑阳性病例召回、阳性患儿诊断随访等工作。五是孕产妇、0-6岁儿童健康服务管理基本公共卫生督导指导考核项目。内设妇产科、内儿科、新筛产筛管理中心、住院部、护理部、口腔科、功能科、检验科、药剂科9个业务职能科室和办公室、保健科、医务科、财务科、质控科5个综合管理科室。

4.张掖市中医医院。是集医疗、预防、保健、康复、科研教学为一体、中医特色优势明显的二级甲等中医医院,为市、区两级医疗保险定点医疗机构。医院占地面积3万平方米,现有业务用房面积2.1万平方米,设置床位900张,内设有老年病、心脑肾、脾胃肺、糖尿病、疼痛、针灸、康复、骨伤、皮肤、门急诊、口腔、外科、妇儿科、眼科、体检中心等16个中西医临床专业科室和较完备的医技检查科室。

5.张掖市第二人民医院。是市委市政府确定的“十三五”城市建设和为民办实事的重点项目之一,是一所基础医疗及特色专科相结合,集医疗康复、预防保健、医养结合、教学培训为一体新建的公立三级综合医院。医院位于张掖市滨河新区西三环北段东临松西街北侧,占地面积121亩,总建筑面积7.7万平方米,总投资约6.4亿元,设置床位682张。是集医疗康复、预防保健、医养结合、教学培训为一体的公立三级综合医院,设置内科、外科、妇产科、儿科、康复科、综合介入科等47个诊疗专业及9个诊疗病区。

6.张掖市中心血站。是隶属市卫健委管理的全额财政供给的公益一类卫生事业单位,主要承担市、县区32家医疗机构年400万毫升临床医疗救治用血的宣传招募、筛查采集、成分制备、检测检验、贮存供应、用血管理和质量控制等职能职责。按照《中华人民共和国献血法》等相关法律法规承担市献血办、市卫健委、市红十字会等部门血费报销、献血招募、用血督查等相关职责。

第二部分??2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门:张掖市卫生健康委员会(汇总)

2024年度

金额单位:万元

?

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

14,120.35

一、一般公共服务支出

31

38.16

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34


五、事业收入

5

49,562.05

五、教育支出

35


六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

27.72

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8

117.82

八、社会保障和就业支出

38

396.79


9


九、卫生健康支出

39

63,527.36


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42



13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

261.44


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

63,800.22

本年支出合计

57

64,251.47

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58

96.56

年初结转和结余

29

567.67

年末结转和结余

59

19.86

总计

30

64,367.89

总计

60

64,367.89

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

?

二、收入决算表

公开02表

部门:张掖市卫生健康委员会(汇总)

2024年度

金额单位:万元

?

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

63,800.22

14,120.35

0.00

49,562.05

0.00

0.00

117.82

201

一般公共服务支出

33.60

33.60






20132

组织事务

33.60

33.60






2013299

其他组织事务支出

33.60

33.60






206

科学技术支出

24.28

14.98

0.00

9.30

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

9.30


0.00

9.30

0.00

0.00

0.00

2060503

科技条件专项

9.30


0.00

9.30

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

14.98

14.98


0.00




2069999

其他科学技术支出

14.98

14.98


0.00




208

社会保障和就业支出

396.79

396.79






20805

行政事业单位养老支出

325.52

325.52






2080501

行政单位离退休

6.64

6.64






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

318.88

318.88






20808

抚恤

56.77

56.77






2080801

死亡抚恤

56.77

56.77






20899

其他社会保障和就业支出

14.49

14.49






2089999

其他社会保障和就业支出

14.49

14.49






210

卫生健康支出

63,084.12

13,413.54

0.00

49,552.75

0.00

0.00

117.82

21001

卫生健康管理事务

814.07

814.07






2100101

行政运行

814.07

814.07






21002

公立医院

55,327.26

6,195.39

0.00

49,065.15

0.00

0.00

66.72

2100201

综合医院

37,886.95

5,821.30

0.00

31,998.93

0.00

0.00

66.72

2100202

中医(民族)医院

17,140.31

74.09


17,066.22




2100299

其他公立医院支出

300.00

300.00






21004

公共卫生

4,888.55

4,400.95

0.00

487.60

0.00

0.00

0.00

2100401

疾病预防控制机构

1,365.12

1,257.66

0.00

107.46


0.00


2100403

妇幼保健机构

812.29

432.15

0.00

380.14

0.00

0.00

0.00

2100406

采供血机构

1,295.97

1,295.97






2100408

基本公共卫生服务

246.26

246.26






2100409

重大公共卫生服务

1,017.51

1,017.51






2100410

突发公共卫生事件应急处置

69.28

69.28






2100499

其他公共卫生支出

82.12

82.12






21011

行政事业单位医疗

347.93

347.93






2101101

行政单位医疗

98.16

98.16






2101102

事业单位医疗

158.44

158.44






2101103

公务员医疗补助

91.34

91.34






21017

中医药事务

1,215.45

1,215.45






2101704

中医(民族医)药专项

1,215.45

1,215.45






21099

其他卫生健康支出

490.86

439.76

0.00

0.00

0.00

0.00

51.10

2109999

其他卫生健康支出

490.86

439.76

0.00

0.00

0.00

0.00

51.10

221

住房保障支出

261.44

261.44






22102

住房改革支出

261.44

261.44






2210201

住房公积金

261.44

261.44






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

?

三、支出决算表

公开03表

部门:张掖市卫生健康委员会(汇总)

2024年度

金额单位:万元

?

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

64,251.47

56,255.41

7,996.06

0.00


0.00

201

一般公共服务支出

38.16


38.16




20132

组织事务

38.16


38.16




2013299

其他组织事务支出

38.16


38.16




206

科学技术支出

27.72


27.72




20605

科技条件与服务

12.74


12.74




2060503

科技条件专项

12.74


12.74




20699

其他科学技术支出

14.98


14.98




2069999

其他科学技术支出

14.98


14.98




208

社会保障和就业支出

396.79

396.79


0.00


0.00

20805

行政事业单位养老支出

325.52

325.52


0.00


0.00

2080501

行政单位离退休

6.64

6.64





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

318.88

318.88


0.00


0.00

20808

抚恤

56.77

56.77





2080801

死亡抚恤

56.77

56.77





20899

其他社会保障和就业支出

14.49

14.49





2089999

其他社会保障和就业支出

14.49

14.49





210

卫生健康支出

63,527.36

55,597.19

7,930.17

0.00


0.00

21001

卫生健康管理事务

814.07

742.80

71.27




2100101

行政运行

814.07

742.80

71.27




21002

公立医院

55,328.80

50,631.60

4,697.20




2100201

综合医院

37,889.01

33,565.90

4,323.12




2100202

中医(民族)医院

17,139.79

17,065.70

74.09




2100299

其他公立医院支出

300.00


300.00




21004

公共卫生

5,322.74

2,994.86

2,327.88

0.00


0.00

2100401

疾病预防控制机构

1,417.49

1,298.04

119.46

0.00


0.00

2100403

妇幼保健机构

812.29

812.29





2100406

采供血机构

1,295.97

884.53

411.43




2100408

基本公共卫生服务

246.26


246.26




2100409

重大公共卫生服务

1,017.51


1,017.51




2100410

突发公共卫生事件应急处置

451.10


451.10




2100499

其他公共卫生支出

82.12


82.12




21011

行政事业单位医疗

347.93

347.93


0.00


0.00

2101101

行政单位医疗

98.16

98.16





2101102

事业单位医疗

158.44

158.44


0.00


0.00

2101103

公务员医疗补助

91.34

91.34





21017

中医药事务

1,215.45

880.00

335.45




2101704

中医(民族医)药专项

1,215.45

880.00

335.45




21099

其他卫生健康支出

498.37


498.37




2109999

其他卫生健康支出

498.37


498.37




221

住房保障支出

261.44

261.44





22102

住房改革支出

261.44

261.44





2210201

住房公积金

261.44

261.44





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

?

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:张掖市卫生健康委员会(汇总)

2024年度

金额单位:万元

?

????

????

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

14,120.35

一、一般公共服务支出

33

38.16

38.16



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38

14.98

14.98




7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

396.79

396.79




9


九、卫生健康支出

41

13,797.57

13,797.57




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

261.44

261.44




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

14,120.35

本年支出合计

59

14,508.94

14,508.94



年初财政拨款结转和结余

28

391.38

年末财政拨款结转和结余

60

2.78

2.78



??一般公共预算财政拨款

29

391.38


61





??政府性基金预算财政拨款

30



62





??国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

14,511.73

总计

64

14,511.73

14,511.73



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


?

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:张掖市卫生健康委员会(汇总)

2024年度

金额单位:万元

?

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

14,508.94

6,584.24

7,924.71

201

一般公共服务支出

38.16


38.16

20132

组织事务

38.16


38.16

2013299

其他组织事务支出

38.16


38.16

206

科学技术支出

14.98


14.98

20699

其他科学技术支出

14.98


14.98

2069999

其他科学技术支出

14.98


14.98

208

社会保障和就业支出

396.79

396.79


20805

行政事业单位养老支出

325.52

325.52


2080501

行政单位离退休

6.64

6.64


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

318.88

318.88


20808

抚恤

56.77

56.77


2080801

死亡抚恤

56.77

56.77


20899

其他社会保障和就业支出

14.49

14.49


2089999

其他社会保障和就业支出

14.49

14.49


210

卫生健康支出

13,797.57

5,926.01

7,871.56

21001

卫生健康管理事务

814.07

742.80

71.27

2100101

行政运行

814.07

742.80

71.27

21002

公立医院

6,197.60

1,500.40

4,697.20

2100201

综合医院

5,823.52

1,500.40

4,323.12

2100202

中医(民族)医院

74.09


74.09

2100299

其他公立医院支出

300.00


300.00

21004

公共卫生

4,782.77

2,454.89

2,327.88

2100401

疾病预防控制机构

1,257.66

1,138.20

119.46

2100403

妇幼保健机构

432.15

432.15


2100406

采供血机构

1,295.97

884.53

411.43

2100408

基本公共卫生服务

246.26


246.26

2100409

重大公共卫生服务

1,017.51


1,017.51

2100410

突发公共卫生事件应急处置

451.10


451.10

2100499

其他公共卫生支出

82.12


82.12

21011

行政事业单位医疗

347.93

347.93


2101101

行政单位医疗

98.16

98.16


2101102

事业单位医疗

158.44

158.44


2101103

公务员医疗补助

91.34

91.34


21017

中医药事务

1,215.45

880.00

335.45

2101704

中医(民族医)药专项

1,215.45

880.00

335.45

21099

其他卫生健康支出

439.76


439.76

2109999

其他卫生健康支出

439.76


439.76

221

住房保障支出

261.44

261.44


22102

住房改革支出

261.44

261.44


2210201

住房公积金

261.44

261.44


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

?

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:张掖市卫生健康委员会(汇总)

2024年度

金额单位:万元

?

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

3,370.37

302

商品和服务支出

3,009.58

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

??基本工资

1,202.93

30201

??办公费

71.72

30701

??国内债务付息

0.00

30102

??津贴补贴

503.13

30202

??印刷费

7.29

30702

??国外债务付息

0.00

30103

??奖金

467.60

30203

??咨询费

0.00

310

资本性支出

83.88

30106

??伙食补助费

0.00

30204

??手续费

0.27

31001

??房屋建筑物购建

0.00

30107

??绩效工资

292.58

30205

??水费

1.55

31002

??办公设备购置

3.18

30108

??机关事业单位基本养老保险缴费

322.06

30206

??电费

19.19

31003

??专用设备购置

80.70

30109

??职业年金缴费

0.00

30207

??邮电费

8.68

31005

??基础设施建设

0.00

30110

??职工基本医疗保险缴费

183.99

30208

??取暖费

40.21

31006

??大型修缮

0.00

30111

??公务员医疗补助缴费

115.31

30209

??物业管理费

0.00

31007

??信息网络及软件购置更新

0.00

30112

??其他社会保障缴费

19.29

30211

??差旅费

26.83

31008

??物资储备

0.00

30113

??住房公积金

263.49

30212

??因公出国(境)费用

0.00

31009

??土地补偿

0.00

30114

??医疗费

0.00

30213

??维修(护)费

17.08

31010

??安置补助

0.00

30199

??其他工资福利支出

0.00

30214

??租赁费

4.65

31011

??地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

120.40

30215

??会议费

0.00

31012

??拆迁补偿

0.00

30301

??离休费

0.00

30216

??培训费

1.25

31013

??公务用车购置

0.00

30302

??退休费

0.00

30217

??公务接待费

3.12

31019

??其他交通工具购置

0.00

30303

??退职(役)费

0.00

30218

??专用材料费

2,519.53

31021

??文物和陈列品购置

0.00

30304

??抚恤金

56.77

30224

??被装购置费

0.00

31022

??无形资产购置

0.00

30305

??生活补助

18.01

30225

??专用燃料费

0.00

31099

??其他资本性支出

0.00

30306

??救济费

0.00

30226

??劳务费

37.11

399

其他支出

0.00

30307

??医疗费补助

45.20

30227

??委托业务费

0.00

39907

??国家赔偿费用支出

0.00

30308

??助学金

0.00

30228

??工会经费

40.68

39908

??对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

??奖励金

0.42

30229

??福利费

56.96

39909

??经常性赠与

0.00

30310

??个人农业生产补贴

0.00

30231

??公务用车运行维护费

10.50

39910

??资本性赠与

0.00

30311

??代缴社会保险费

0.00

30239

??其他交通费用

68.35

39999

??其他支出


30399

??其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

??税金及附加费用

0.00







30299

??其他商品和服务支出

74.62




人员经费合计

3,490.77

公用经费合计

3,093.46

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

?

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:张掖市卫生健康委员会(汇总)

2024年度

金额单位:万元

?

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

?

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:张掖市卫生健康委员会(汇总)

2024年度

金额单位:万元

?

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

?

九、财政拨款三公经费支出决算表

公开09表

部门:张掖市卫生健康委员会(汇总)

2024年度

金额单位:万元

?

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13.68

0.00

10.50

0.00

10.50

3.18

13.62

0.00

10.50

0.00

10.50

3.12

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

?

第三部分??2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为64367.89万元。与上年度相比,收、支总计各减少1666.99万元,下降2.52%,主要原因是本年减少了新冠肺炎疫情防控补助资金及因人员变动使各项支出减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余(含专用结余)、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计63800.22万元,其中:财政拨款收入14120.35万元,占22.13%;事业收入49562.05万元,占77.68%;其他收入117.82万元,占0.18%;

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计64251.47万元,其中:基本支出56255.41万元,占87.56%;项目支出7996.06万元,占12.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为14511.73万元。与年相比,各减少7218.62万元,下降33.22%。主要原因是本年减少了新冠肺炎疫情防控补助资金及因人员变动使各项支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出14508.94万元,较上年决算数减少6830.03万元,下降32.01%。主要原因是本年减少了新冠肺炎疫情防控补助资金及因人员变动使各项支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出14508.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出38.16万元,占0.26%;科学技术支出14.98万元,占0.10%;社会保障和就业支出396.79万元,占2.73%;卫生健康支出13797.57万元,占95.10%;住房保障支出261.44万元,占1.80%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9155.19万元,支出决算为14508.94万元,完成年初预算的158.48%。其中:

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为38.16万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了各类卫生健康转移支付资金。

2.科学技术支出年初预算数为14.98万元,支出决算为14.98万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是年中追加了科学技术支出。

3.社会保障和就业支出年初预算数为369.60万元,支出决算为396.79万元,完成年初预算的107.35%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动或增加使社会保障和就业支出增加。

4.卫生健康支出年初预算数为8506.05万元,支出决算为13797.57万元,完成年初预算的162.21%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了各类卫生健康转移支付资金,以及因人员变动或增加使卫生健康支出增加。

5.住房保障支出年初预算数为264.55万元,支出决算为261.44万元,完成年初预算的98.82%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动或减少使住房保障支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6584.24万元。其中:

员经费3490.77万元,较上年决算数增加168.17万元,增长5.06%,主要原因是人员变动或增加,使人员经费增加。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费3093.46万元,较上年决算数减少988.88万元,下降24.22%,主要原因是本年减少了新冠肺炎疫情防控补助资金的支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、公务接待费、工会经费、福利费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为13.68万元,支出决算为13.62万元,决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定,厉行节约,大力压缩“三公经费”支出较上年决算数增加4.80万元,增长54.33%,主要原因是本年上级检查督查较多,因此公务接待相应增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为10.50万元,支出决算为10.50万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出。较上年决算数增加6.00万元,增长133.33%,主要原因是本年各类检查较多,用车时长较上年增加

其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平2.公务用车运行维护费全年预算数为10.50万元,支出决算为10.50万元,决算数等于预算数的决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出。较上年决算数增加6.00万元,增长133.33%,主要原因是本年各类检查较多,用车时长较上年增加

3.公务接待费年预算数为3.18万元,支出决算为3.12万元,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是严格贯彻落实中央八项规定,厉行节约,大力压缩“三公经费”支出,较上年决算数减少1.20万元,下降27.83%,主要原因是主要原因是严格贯彻落实中央八项规定,厉行节约,大力压缩“三公经费”支出。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量13辆;国内公务接待33批次271人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出132.92万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、取暖费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少1.33万元,下降0.99%,主要原因是严格落实过紧日子要求压减经费支出。

本年度会议费支出9.05万元,较上年决算数增加6.44万元,增长246.41%,主要原因是将项目支出中的会议费也统计在列。

本年度培训费支出242.99万元,较上年决算数增加106.64万元,增长78.20%,主要原因是本年项目资金的培训纲较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1023.63万元,其中:政府采购货物支出894.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出129.20万元。授予中小企业合同金额1023.63万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额626.43万元,占政府采购支出总额的61.20%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆31辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车19辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车5辆,其他用车主要是用于执法检查用车、应急救护用车等。单价100万元(含)以上设备86台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分??预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1,涉及资金64367.89万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对基本公共卫生服务、计划生育服务5重点项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出12974.06万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,通过绩效评价,进一步增加了支出责任和效率意识,同时进一步完善了预算绩效管理责任,积极推进了预算绩效评价。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映基本公共卫生服务、计划生育服务5个项目绩效自评结果。

1.?基本公共卫生服务项目绩效自评情况项目全年预算数为8506.64万元,执行数为8404.4万元,完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况:按照《关于下达2024年基本公共卫生服务补助资金的通知》精神和市、县区卫生健康局、公卫专业机构职能,结合各县区人口分布实际进行了科学分配。所有专项资金均按照文件要求,在规定的时间合理分配并落实到位。严格按照《关于做好2024年基本公共卫生服务项目的通知》要求开展相关工作。项目补助资金专户专账封闭运行,管理安全规范,在拨付、管理、使用各环节未发现违规违纪问题?.认真开展新纳入国家基本公卫项目的慢阻肺病筛查随访实施范围,继续以高血压、糖尿病为突破口,推进基层慢病医防融合,做实做细家庭医生签约服务,加强履约随访,拓展服务内涵全市常住人口签约率达62.5%,其中高血压、糖尿病等重点人群签约率达73.4%。

2.基本药物制度补助项目绩效自评情况项目全年预算数为1383.16万元,执行数为1383.16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据省财政厅省卫生健康委《关于提前下达2024年基本药物制度补助资金预算指标的通知》,2024年省上下达全市实施国家基本药物制度中央补助资金1383.16万元。2024年,全市83家乡镇卫生院和30个社区卫生服务中心全面执行基本药物制度,699家村卫生室全部通过甘肃省药品交易采购平台统一采购基本药物;村卫生室则从所在辖区的政府办社区卫生服务中心和乡镇卫生院采购基本药物。2020年全市实施国家基本药物制度,基层医疗卫生机构全部执行药品(中草药除外)零差率销售、基层医疗卫生机构药品零差率销售覆盖率、基层医疗卫生机构和村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率均为100%。

3.计划生育服务项目绩效自评情况项目全年预算数为1977万元,执行数为1977万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是生育支持政策体系逐步完善。市县区均出台了优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案,进一步完善和落实财政、税收、教育、住房等积极生育支持措施,促进生育政策和相关经济社会政策同向发力。临泽、山丹、民乐和肃南4县出台了生育津贴、育儿补贴、托育机构建设补贴、保教费补贴等含金量较高的生育支持措施,托育机构水电气热执行居民价格全部得到落实,肃南县实施免费托育,有效缓解了家庭生育养育教育负担,促进了家庭和谐幸福。二是母婴安全保障行动有效落实。市、县区域危重孕产妇和新生儿救治中心建设实现全覆盖甘州、山丹、民乐、高台先后建成三级乙等、二级甲等妇幼保健机构bet36体育在线_bet36体育投注-备用网址孕妇学校示范基地和儿童早期发展示范基地建成危重孕产妇和新生儿救治中心10个,孕产妇保持零死亡。新生儿、婴儿和5岁以下儿童死亡率分别为1.88‰、2.63‰和3.75‰,远低于“两纲”“两规划”控制指标。积极推行婚前医学检查和免费孕前优生健康检查,全市婚检率76.52%,高于bet36体育在线_bet36体育投注-备用网址平均水平21个百分点。三是托育服务事业健康发展。印发了《张掖市推进医疗卫生机构支持托育服务发展的实施方案》,市县级申报了9个中央预算内投资托育建设项目,全市建成托育机构69家,提供托位4223个,每千人口托位数达到3.82个,创建“省级示范试点托育机构”4家,托育服务稳步健康发展

4.医疗服务与保障能力提升项目绩效自评情况项目全年预算数为800万元,执行数为775万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况:一是公立医院综合改革、城乡医保制度建设、医疗服务联合体、分级诊疗服务水平提升、药品采购“两票制”改革等方面持续发力,医疗、医保、医药“三医联动”的改革框架更加完善。市、县区公立医院全面取消药品加成,药品价格平均下降15%。公立医疗卫生机构和村卫生室药品全部通过省药品集中采购平台进行采购,实行药品零差率销售,全部取消药品加成。分级诊疗制度和家庭医生签约服务在全市广泛推行,“基层首诊、分级诊疗、双向转诊”工作机制不断完善二是认真组织实施中医药综合服务能力提升、“两专科一中心”、旗舰中医馆建设等中医药项目11个,完成投资860万元。市、县中医(民族)医院门诊、住院患者中医治疗率分别达到67.4%和78.8%。完成第四批师承教育结业考核和出师验收,启动第五批四级师承教育。设立“全国名中医”张志明传承工作站,甘肃省名中医王海东、田旭东传承工作站等名老中医工作室7个。开展“走出去”考察招商4次,“请进来”考察洽谈8次。全市中药材种植面积达到33.05万亩,中医药产业链招引落地项目10项,签约资金15.02亿元,落实到位资金2.19亿元。三是市县级服务能力快速增强。年内建成省级重点专科1个,市级临床重点专科5个,中医重点专科3个,建成急危重症救治中心35个,县域医学中心29个,临床服务中心30个。市级医院学科设置逐步细化,县级综合医院精神卫生科、重症医学科、老年病科、康复医学科设置率均达100%。100%的市县综合医院能够掌握心衰、肾衰、呼衰等诊断与急救;85%以上的县级医院能够掌握产科、儿科急危重症救治技术;超过92.8%的县级医院能够进行多发性创伤的诊断与处理。影像、检验、病理等科室服务能力均达基本标准要求。四是医药卫生体制改革纵深推进。在高台、民乐试点的基础上,印发《全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设实施方案》《张掖市紧密型医疗集团建设试点工作实施方案》,全面推开县域紧密型医共体建设,目前6县区共组建紧密型医共体7个,各项工作正在有力有序推进。是卫生健康人才队伍综合实力不断提升。引进急需紧缺人才35人,公开招聘95人,柔性引进在外张掖籍高层次人才36名。培树省级领军人才2名,省级卫生健康行业骨干7名、青年人才9名,市级卫生健康行业骨干79名,公开招聘大学生乡村医生65名。推荐申报2025年度省级科技计划储备项目8项,成功申报2024年度市级科技计划项目15项(B类科技计划项目13项、人才引进培育2项)。

5.重大公共卫生服务补助资金绩效自评情况项目全年预算数为655万元,执行数为434.5万元,完成预算的66.3%。项目绩效目标完成情况:扎实开展鼠疫、艾滋病、结核病、手足口病等重点传染病疫情监测,全市连续多年未发生人间鼠疫,艾滋病发病率继续保持在低流行水平,结核病防治服务新体系稳步推进。一是重大疾病防控措施严密有效。制定《2024年全市医疗机构疾控监督员制度试点工作方案》,遴选确定28名专职疾控监督员、100名兼职疾控监督员在61家医疗机构开展试点扎实开展重点传染病疫情监测,全市无甲类传染病报告,报告乙丙类法定传染病18种5489例,死亡6例,报告发病率490.08/10万,报告死亡率0.54/10万。加快预防接种单位规范化建设,全市共有接种单位127家,其中达到3A级预防接种单位76家,4A级预防接种单位20家,5A级预防接种单位4家。二是卫生检验监测工作科学严谨。积极落实省市水污染防治工作要求,设置城市监测点84个、农村监测点244个,完成水样监测961份,监测覆盖全市各街道乡镇。医疗机构食源性疾病监测点104家,报告食源性疾病病例1175例,规范报告率100%。组织开展病原微生物实验室生物安全专项检查,备案管理实验室28所备案率100%。三是卫生应急保障工作高效推进。修订完善《张掖市突发公共卫生事件应急预案》《张掖市鼠疫防控应急预案》,组建传染病应急小分队7支,组织各级医疗卫生机构开展鼠防、地震、消防、反恐怖袭击、危险化学品泄漏等卫生应急演练110多场次。高标准承办“疾控砺剑2024甘青两省传染病应急处置实战演练”,演练资料刻录光盘作为bet36体育在线_bet36体育投注-备用网址鼠疫防控培训教材得到国家疾控局高度评价。落实重大节会赛事活动医疗卫生保障47次,协调出动救护人员160多人次,圆满完成了各项医疗卫生保障任务四是卫生检验监测工作科学严谨。积极落实省市水污染防治工作要求,设置城市监测点84个、农村监测点244个,完成水样监测961份,监测覆盖全市各街道乡镇。医疗机构食源性疾病监测点104家,报告食源性疾病病例1175例,规范报告率100%。组织开展病原微生物实验室生物安全专项检查,备案管理实验室28所备案率100%。五是卫生应急保障工作高效推进。修订完善《张掖市突发公共卫生事件应急预案》《张掖市鼠疫防应急预案》,组建传染病应急小分队7支,组织各级医疗卫生机构开展鼠防、地震、消防、反恐怖袭击、危险化学品泄漏等卫生应急演练110多场次。高标准承办“疾控砺剑2024甘青两省传染病应急处置实战演练”,演练资料刻录光盘作为bet36体育在线_bet36体育投注-备用网址鼠疫防控培训教材得到国家疾控局高度评价。落实重大节会赛事活动医疗卫生保障47次,协调出动救护人员160多人次,圆满完成了各项医疗卫生保障任务1.“地厅级及正高级职称干部体检费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为19.84万元,执行数为19.84万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是实际参加体检263人;二是体检标准1200元/人?年;三是体检率100%;四是健康素养进一步提高,保健意识进一步增强;四是全市干部职工全面了解自身身体健康状况,做到早预防、早发现、早治疗;五是体检对象满意度100%。地厅级及正高级职称干部体检费项目绩效自评情况:99.5分

三、部门重点绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分?名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

?


扫一扫在手机打开当前页面